Выгрузка данных в 1С
Видео-уроки по работе интеграции доступны по ссылке.
Подробная текстовая инструкция доступна по ссылке.
Порядок работы интеграции
Интеграция между ECVI и 1с реализована с помощью подключаемой в 1с внешней обработки, которая предоставляется по запросу через электронную почту support@ecvi.ru (в запросе укажите название отеля).
Перед началом работы следует прописать настройку "1C ID" для используемых в работе типов оплат: наличные, карта и БН, для этого следует перейти в модуль Администрирование -> Разное -> Справочник типов платежей -> поочередно вызываем режим редактирования и прописываем в поле 1С ID (проверяем если значения уже были прописаны):
- Наличный расчет - 5;
- Безналичный расчет - 6;
- Кредитные карты - 3.
Как определяется, на кого выгружать услуги (юр. лицо или физ. лицо)
1. Если в карточке заявки заполнено поле "Плательщик" (указана компания), то:
- Все услуги автоматически начисляются на счёт этой компании
- Выгрузка происходит как реализация юридическому лицу
Если поле "Плательщик" не заполнено, то все начисления по установленному тарифу, пакету питания, доп услугам из Карточки заявки автоматически будут начислены на счет основного гостя - заказчика брони.
2. Если нужно выставить услуги физическому лицу (гостю):
- Работая с тем же счётом, вы можете переключиться на счёт гостя (физ. лицо).
- Важно: В этом случае услугу потребуется начислить вручную.
Ключом для автоматического сопоставления контрагентов является ИНН.
Перед выгрузкой проверьте, что для всех компаний-плательщиков, на которых начислены услуги, в Ecvi указан корректный ИНН. Пустое значение недопустимо.
Генерация файла выгрузки
Выгрузка данных из Ecvi осуществляется через XML-файлы, которые можно сформировать по кнопке из интерфейса ECVI -> Операции -> Выгрузка в 1С v3:
С помощью дополнительных полей пользователь указывает:
- период выгрузки (по умолчанию с начала месяца до заданной даты в поле "по");
- тип данных (реализации и оплаты / только реализация / только оплаты);
- признак "Выгружать уже выгруженные данные" - используется в том случае, если в текущем месяце уже производилась выгрузка данных и, по усмотрению пользователя, необходимо повторно включить в выгрузку данные, которые выгружались ранее.
При выгрузке по последнее число месяца выгружаются выехавшие до даты выгрузки и проживающие и выехавшие заявки с выездом в следующем месяце, причем выгружаются услуги с датой предоставления по дату выгрузки включительно
По кнопке Выгрузить система начнет процесс формирования данных (до 1-2 минут в зависимости от объема), после чего станет доступна кнопка
, после скачивания архив будет по умолчанию сохранен в папке Загрузки.
Полученный архив следует перенести в папку, которая прописана в настройках внешней обработки -> раздел Источник данных -> Каталог файлов XML:
Распаковывать архив не требуется, в интерфейсе 1с следует прочитать данные из файла и указать локальный путь к архиву либо после скачивания перенести архив в рабочий каталог с выгрузками.
Выгрузка данных с реализацией (начисленные услуги в заявках) производится только по выезду всей заявки (во внешней обработке попадет в раздел "Выехавшие") или если заявка с переходящим периодом проживания, то к концу месяца данные так же будут учтены в разделе "Проживающие"
Признак выгрузки услуг в счете
Выгруженные услуги отмечаются в списке желтым индикатором. С помощью добавленной кнопки можно сделать сброс признака выгрузки в 1С, что позволяет в дальнейшем повторно выгрузить выделенные на счете услуги.
Принудительная выгрузка данных до установки статуса Выезд
По кнопке в счете гостя предусмотрена возможность произвести выгрузку специально отмеченных услуг в 1с вне зависимости от того, установлен ли статус Выезд по заявке:
Таким образом могут быть прогружены услуги для заявок под статусом Временная, Подтвержденная, Заезд.
В случае, если в счете гостя установлен принудительный флаг выгрузки в 1с и при этом услуги ранее не прогружались - следует предварительно снять этот признак для учета такого набора услуг при выгрузке.
Как исключить выгрузку безналичных платежей
Если в ECVI проводится оплата безналичным способом и такие операции при загрузке в 1С загружаются в оплаты по платежным картам, то для исключения таких операций следует в изменить настройку в Справочнике типов платежей в поле "1С ID" для данного вида оплат с 3 или 5 например на цифру 6 (безнал), в таком случае оплаты не будут выгружаться в файл.
Как добавить признак иностранной компании при выгрузке
Для правильной передачи данных по иностранному контрагенту должен быть заполнен специальный реквизит - идентификатор иностранного контрагента, доступен для заполнения в Карточке компании в разделе Реквизиты счета:
Как обрабатываются возвращенные услуги
Если в счете проводился возврат услуг, то при формировании XML файла для таких возвращенных услуг будет использоваться специальный статус ("3") для того, чтобы внешняя обработка 1с учитывала такие услуги как "корректировка реализации".
Важно! Комментарий разработчика - для того, чтобы загрузился статус "3" (корректировка реализации), нужно чтобы сначала был загружен документ со статусом "2" (реализация). Корректировка создается на основании реализации, созданной в предыдущем закрытом периоде. В остальных случаях, и так гораздо проще, нужно загружать реализацию. Старый документ предварительно надо пометить на удаление.





